Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231111 Internet 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231019 Internet 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230913 Internet 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230821 Internet 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
F230708 Internet 07/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230611 Internet 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Faktúra
F230508 Internet 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230410 Internet 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Faktúra
F230306 Internet 03/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
F230223 Internet 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.02.2023 24.02.2023 Faktúra
F230105 Internet 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
F221205 Internet 12/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Faktúra
F221109 Internet 11/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221005 Internet 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F240106 Internet 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F240217 Internet 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240309 Internet 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240411 Internet 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F201240 Ohrievač na odberné miesto Poliklinika Karlova Ves 17336236 Chal-Tec GmbH 1 70,88 € 31.12.2020 11.01.2021 Faktúra
F230703 Servis zariadenia AL-KO BC (kosačka) Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mtech servis s.r.o. 55265961 97,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F200906 Oprava základu dane k dokladu č. 1703019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 TEXO PARTNER a.s. 35814730 -3 728,63 € 14.09.2020 16.08.2021 Faktúra
F191226 Pracovné kalendáre Poliklinika Karlova Ves 17336236 REPRE, s.r.o. 35810122 84,96 € 03.01.2020 07.02.2020 Faktúra
F200817 Trojvrstvové rúško Poliklinika Karlova Ves 17336236 REPRE, s.r.o. 35810122 366,00 € 28.08.2020 09.10.2020 Faktúra
F201009 Trojvrstvové rúško Poliklinika Karlova Ves 17336236 REPRE, s.r.o. 35810122 402,00 € 16.10.2020 02.11.2020 Faktúra
F201023 Kalendáre a diáre rok 2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 REPRE, s.r.o. 35810122 105,36 € 30.10.2020 10.12.2020 Faktúra
F210202 Perá s potlačou Poliklinika Karlova Ves 17336236 REPRE, s.r.o. 35810122 252,00 € 01.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210718 Ochranné jednorázové rúško Poliklinika Karlova Ves 17336236 REPRE, s.r.o. 35810122 210,00 € 19.07.2021 03.08.2021 Faktúra
F210140 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 42,20 € 04.02.2021 06.04.2021 Faktúra
F210245 Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 28,80 € 04.03.2021 27.04.2021 Faktúra
F210442 Palivo EVO 95, autoumyváreň Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 54,18 € 04.05.2021 05.07.2021 Faktúra