Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F231111 | Internet 11/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
F231019 | Internet 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230913 | Internet 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230821 | Internet 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230708 | Internet 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230611 | Internet 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
F230508 | Internet 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
F230410 | Internet 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230306 | Internet 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
F230223 | Internet 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
F230105 | Internet 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
F221205 | Internet 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
F221109 | Internet 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F221005 | Internet 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
F240106 | Internet 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240217 | Internet 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240309 | Internet 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240411 | Internet 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F201240 | Ohrievač na odberné miesto | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Chal-Tec GmbH | 1 | 70,88 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
F230703 | Servis zariadenia AL-KO BC (kosačka) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 97,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F200906 | Oprava základu dane k dokladu č. 1703019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | -3 728,63 € | 14.09.2020 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
F191226 | Pracovné kalendáre | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 84,96 € | 03.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
F200817 | Trojvrstvové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 366,00 € | 28.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
F201009 | Trojvrstvové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 402,00 € | 16.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
F201023 | Kalendáre a diáre rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 105,36 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F210202 | Perá s potlačou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 252,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210718 | Ochranné jednorázové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 210,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210140 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,20 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210245 | Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,80 € | 04.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210442 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,18 € | 04.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |