Faktúry
Počet záznamov: 3654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210643 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 19,67 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
F210740 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,98 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F210842 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,22 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F211036 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,30 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,01 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
F220135 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,26 € | 03.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
F220335 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 67,61 € | 05.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
F220462 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,32 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220547 | Palivo EVO 95 a EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,91 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F220840 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,11 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
F231056 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F230855 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,38 € | 05.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230653 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,05 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
F230445 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,53 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
F230270 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,96 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
F230137 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,09 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
F221246 | Palivo EVO 100 Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 60,11 € | 04.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
F221147 | Palivo EVO 95 + umyvárka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221039 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,40 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
F231142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,38 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F231018 | Klimatizačná jednotka 3 ks s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 2 775,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F231110 | obraz Ginko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DREVKO s.r.o. | 52138445 | 32,30 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
F220721 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 91,08 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
F220909 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,92 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
F221215 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F221120 | Tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 361,20 € | 16.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F200502 | Germicídny žiarič | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Legs spol. s r. o. | 36762474 | 1 038,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F201022 | Bezkontaktný teplomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Legs spol. s r. o. | 36762474 | 48,30 € | 30.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
F191115 | Ističe+adaptér | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daniel Friebert | 34610863 | 26,00 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
F200704 | Statické posudky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C-21, spol. s r. o. | 47607319 | 432,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |