Faktúry
Počet záznamov: 3690
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F221138 | zrážky DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,70 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F211141 | zrážky DS 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
F201140 | zrážky DS 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 65,90 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
F221034 | zrážky DS 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F211035 | zrážky DS 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 08.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
F201035 | zrážky DS 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F191040 | zrážky DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F220128 | zrážky DS 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,10 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
F210139 | zrážky DS 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F200137 | zrážky DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F190106 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,46 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190152 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190239 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F221163 | Zodpovedná osoba 4Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F220925 | Zodpovedná osoba 3Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
F220469 | Zodpovedná osoba 2Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F201129 | Zodpovedná osoba 10-12/2020+aktualiz. GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 792,00 € | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
F211203 | Zodpovedná osoba GDPR 4-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 648,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F220223 | Zodpovedná osoba 1-3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
F210143 | Zodpovedná osoba 1-3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F181244 | Zodpovedná osoba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 72,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F230652 | zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 61,20 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F191024 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 109,48 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191029 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 83,59 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F200119 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 150,58 € | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F200108 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 52,04 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
F200220 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 45,60 € | 25.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F210510 | Zdravotnícky materiál-tampóny, náplaste... | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 179,40 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210526 | Zdravotnícky materiál-ihly + striekačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 40,00 € | 26.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |