Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3690

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F221138 zrážky DS 11/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,70 € 01.12.2022 29.12.2022 Faktúra
F211141 zrážky DS 11/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 68,29 € 06.12.2021 19.01.2022 Faktúra
F201140 zrážky DS 11/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,90 € 07.12.2020 31.12.2020 Faktúra
F221034 zrážky DS 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,10 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F211035 zrážky DS 10/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 08.11.2021 05.12.2021 Faktúra
F201035 zrážky DS 10/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 68,29 € 05.11.2020 10.12.2020 Faktúra
F191040 zrážky DS 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 06.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F220128 zrážky DS 1/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,10 € 01.02.2022 17.02.2022 Faktúra
F210139 zrážky DS 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F200137 zrážky DS 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,04 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F190106 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,46 € 14.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190152 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190239 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,83 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190329 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F221163 Zodpovedná osoba 4Q 2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 216,00 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
F220925 Zodpovedná osoba 3Q 2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 216,00 € 30.09.2022 19.10.2022 Faktúra
F220469 Zodpovedná osoba 2Q 2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 216,00 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
F201129 Zodpovedná osoba 10-12/2020+aktualiz. GDPR Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 792,00 € 01.12.2020 31.12.2020 Faktúra
F211203 Zodpovedná osoba GDPR 4-12/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 648,00 € 09.12.2021 04.01.2022 Faktúra
F220223 Zodpovedná osoba 1-3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 216,00 € 21.02.2022 09.03.2022 Faktúra
F210143 Zodpovedná osoba 1-3/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 216,00 € 05.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F181244 Zodpovedná osoba Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 72,00 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F230652 zmes betónu, tehál - likvidácia 06/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 61,20 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F191024 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 109,48 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191029 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 83,59 € 29.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F200119 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 150,58 € 28.01.2020 27.02.2020 Faktúra
F200108 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 52,04 € 14.01.2020 07.02.2020 Faktúra
F200220 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 45,60 € 25.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F210510 Zdravotnícky materiál-tampóny, náplaste... Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 179,40 € 07.05.2021 05.07.2021 Faktúra
F210526 Zdravotnícky materiál-ihly + striekačky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 40,00 € 26.05.2021 07.07.2021 Faktúra