Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3647

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190204 servis zariadenia RDG 1/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 04.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190206 Vysávač Kärcher WD3 Premium Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 76,90 € 05.02.2019 06.02.2019 Faktúra
F190145 Nájom fliaš-medicínsky kyslík Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 23,18 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
F190150 Výkon pracovnej zdravotnej služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 05.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190149 Služby zodpovednej osoby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 05.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190205 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 22,20 € 05.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190151 Zrážky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 338,41 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190152 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190157 Telefón 01/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 349,51 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190154 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 375,12 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190155 Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 356,04 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190153 Strava DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 413,20 € 06.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190207 Vyšetrovací gél na USG Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 77,88 € 06.02.2019 18.03.2019 Faktúra
F190156 Vodné, stočné DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 119,24 € 07.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190158 Telefón 01/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 07.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190159 Prenájom rohoží Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 07.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190208 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 07.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DZ19003 záloha za VOEE Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
F190161 Poplatky za volania -mobilné telefóny Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 31,79 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DZ19004 záloha za UK-TUV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 320,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DZ19005 záloha za UK-TUV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 350,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190209 Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves 17336236 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 20 879,10 € 08.02.2019 18.03.2019 Faktúra
F190160 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 955,39 € 08.02.2019 18.03.2019 Faktúra
DZ19006 záloha za VOEE Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
F190162 Služby BOZP a OPP 1/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 11.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190210 Internet 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 43,40 € 12.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190163 Vákon bezpečnostnej služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 885,00 € 12.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190165 Vyúčtovanie TÚV a ÚK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 81,33 € 12.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190166 Služby bezpečnostného poradcu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 12.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190168 Výkon havárijnej služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 KOMPLET s.r.o. 35724901 162,00 € 12.02.2019 08.03.2019 Faktúra