Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3647

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190328 Služby zodpovednej osoby 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 05.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190335 Oprava holtera Poliklinika Karlova Ves 17336236 Labtech Ltd. 09-09-000369 50,00 € 05.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190335 Oprava holtera Poliklinika Karlova Ves 17336236 Labtech Ltd. 09-09-000369 50,00 € 08.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190338 Telefóny 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 301,15 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190339 Telefón-hovory 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,93 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190336 Ohlásenie o vzniku odpadu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 16,20 € 09.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190337 Služby bezpečnostného poradcu 03/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 09.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DZ19011 Záloha na teplo 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 900,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190342 Vyúčtovanie TÚV a ÚK 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 238,66 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190408 Internet 04/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 43,40 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190409 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 261,25 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DZ19012 záloha na EE 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DZ19010 Záloha na teplo 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 870,00 € 10.04.2019 01.05.2019 Faktúra
F190341 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -407,68 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
F190343 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 106,85 € 10.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190340 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 475,79 € 10.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190411 CD nosiče na RDG snímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 383,99 € 11.04.2019 16.04.2019 Faktúra
F190410 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 20,40 € 11.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190412 Laserová tlačiareň HP Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 59,90 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra
F190414 Interný disk SSD + dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 41,51 € 12.04.2019 16.04.2019 Faktúra
F190344 Právne služby 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190413 Halónový hasiaci prístroj Poliklinika Karlova Ves 17336236 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 184,80 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190415 PC Lenovo Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 204,00 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190416 Kartotéka IPCCA 14 biela Poliklinika Karlova Ves 17336236 AKD s.r.o. 44865058 396,00 € 16.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190346 Spracovanie účtovníctva 03/2019 + extra práce v systéme iSPIN+porad. v obl. inventariz.+sprac.balíka ku konsolid. UZ za rok 2018 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 5 820,00 € 16.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190417 Inštalácia OS Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 36,00 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190418 Publikácia "Sadzobník UNIKA 2018,2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Martinus, s.r.o. 45503249 16,50 € 23.04.2019 25.04.2019 Faktúra
F190419 CD nosiče na RDG snímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 98,40 € 24.04.2019 25.04.2019 Faktúra
F190421 Oprava hasiacich prístrojov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 104,40 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190423 Klaprám 70x100 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jansen Display Slovensko s.r.o. 35783915 152,06 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra