Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3647

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190420 Posúdenie konštrukčnej dokumentácie-Rekonštrukcia sociálnych zariadení Poliklinika Karlova Ves 17336236 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 120,00 € 25.04.2019 11.06.2019 Faktúra
F190422 CD nosiče na RDG snímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 -245,70 € 25.04.2019 11.07.2019 Faktúra
F190424 Vodné, stočné DS Donnerova za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 109,22 € 29.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190425 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 86,70 € 29.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190426 Čistič okien KARCHER Poliklinika Karlova Ves 17336236 MONTES SK, s.r.o. 35904500 74,99 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
F190427 CD nosiče na RDG snímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 94,58 € 30.04.2019 02.05.2019 Faktúra
F190501 PZP MV 11.07.2019-10.07.2020 -Škoda Fábia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 104,98 € 30.04.2019 11.07.2019 Faktúra
F190428 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04-06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 375,12 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190503 Fasádne kotvy + vlajky SR, EÚ a smútočné Poliklinika Karlova Ves 17336236 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 171,72 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190502 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 40,20 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190430 Pranie a žehlenie prádla za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 307,80 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190429 Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 02.05.2019 11.06.2019 Faktúra
F190431 Prenájom rohoží 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 124,68 € 02.05.2019 11.06.2019 Faktúra
F190432 Prenájom rohoží za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 03.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190505 Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" Poliklinika Karlova Ves 17336236 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 11 020,20 € 03.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190504 Odber zemného plynu 05/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 03.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DZ19014 Záloha na teplo 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 640,00 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190434 Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190506 Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DZ19015 záloha na EE 05/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190433 Služby zodpovednej osoby 04/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DZ19013 Záloha na teplo 05/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 090,00 € 06.05.2019 11.06.2019 Faktúra
F190435 Služby BOZP a OPP 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 07.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190436 Výkon bezpečnostnej služby 04/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 778,80 € 07.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190437 Zrážky PKV za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,35 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190438 zrážky DS za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,14 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190439 Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 23,86 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190440 Vodné-stočné, PKV 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 208,12 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190507 Preddavky odberu elektrickej energie 05/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190509 Ručný tlakový čistič KARCHER Poliklinika Karlova Ves 17336236 MONTES SK, s.r.o. 35904500 114,96 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra