Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240237 sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 23,80 € 04.03.2024 06.03.2024 Faktúra
F240301 Zverejnenie pracovnej ponuky - vedúci lekár rádiológie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 154,80 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
F240304 Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 933,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240233 Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240303 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240232 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,73 € 04.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240235 Upratovacie služby 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240244 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240245 Zrážky PKV 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 379,38 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240302 Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240236 Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 273,36 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240240 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,00 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240234 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240247 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 239,40 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240246 Prenájom rohoží 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 169,63 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240231 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240228 Multifunkčná tlačiareň Work Centre 3025V_Bl Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 150,00 € 27.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240229 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 192,95 € 27.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240230 Servisné práce - oprava CD-ROM DRIVE Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 525,60 € 26.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240227 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 160,30 € 26.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240226 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 398,00 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240225 vykonanie OP/OS plynového skup. B-Bg. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 150,00 € 22.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240223 Vyšetrovacia lampa Poliklinika Karlova Ves 17336236 METEC PLUS s.r.o. 31673911 205,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
F240224 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 17,38 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240222 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 94,53 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240220 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2024 - 12.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 217,87 € 15.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240221 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 15.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240154 Právne služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 15.02.2024 28.03.2024 Faktúra
F240217 Internet 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240153 Strava deti DS 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 309,60 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra