Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240219 Revízia a kontrola el. zdravot. prístrojov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 130,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240218 Revízia a kontrola el. spotrebičov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 982,40 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240152 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 355,84 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240216 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 231,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240215 Projektová dokumentácia fotovoltika bPKV d pav. Poliklinika Karlova Ves 17336236 ELSAM, s. r. o. 44472501 9 954,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240149 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/24 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 118,51 € 09.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240150 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 308,50 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240145 Poplatky mobilné telefóny - hovory 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 141,99 € 08.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240144 Telefón hovory 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 278,04 € 08.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240143 Telefón hovory 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,82 € 08.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240148 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 821,06 € 08.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240147 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 454,26 € 08.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240151 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 2 714,99 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240214 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 34,69 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240213 Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 99,90 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240146 Výkon PZS od 1.1.2024 do 31.12.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 1 080,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240211 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 14,50 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240212 Kancelársky materiál + Skartátor AT-22MC Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 395,10 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240210 predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 15,89 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
F240208 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 90,64 € 06.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240209 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 06.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240139 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DZ24006 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24005 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24004 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240205 Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240204 Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240206 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 100,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240138 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240207 dezinfekcia Sekusept Aktiv Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 52,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra