Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240140 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 111,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240141 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 346,34 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240130 Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240201 Odber zemného plynu 02/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 990,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240203 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 315,60 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240137 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 455,43 € 02.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240134 Upratovacie služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240133 Zrážky PKV 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240132 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240136 Prenájom rohoží 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 197,95 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240202 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 194,26 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240131 Výkon PZS 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240135 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 130,11 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240128 Paušálny poplatok servis výťahov za 01.01.2024 - 31.03.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 280,53 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240129 Pranie a žehlenie prádla za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 237,96 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240127 Výkon bezpečnostnej služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 1 178,82 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240126 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 123,60 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240142 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01/2024-03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 706,68 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240124 Gymnastická lopta Poliklinika Karlova Ves 17336236 Market 24, s.r.o. 45865108 45,05 € 29.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240125 klávesnica, set klávesnica+myš Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 68,98 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240123 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,05 € 26.01.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240121 Online školenie iSPIN -uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240122 Rukavice bavlnené biele Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 32,40 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
F240120 Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 99,90 € 24.01.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240117 Odber zemného plynu 01/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 022,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240118 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 98,68 € 23.01.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240119 OP a OS VZT elektrických budova PKV detský pavilón Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 738,75 € 23.01.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231260 Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2023-31.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -928,12 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240115 CRP test k Smart Tester Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 525,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240114 Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra