Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231216 dodanie a montáž ventilov na hydranty Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERNERPROJEKT, s.r.o. 45970637 875,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231214 Internet 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231153 Právne služby 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 12.12.2023 26.01.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F231215 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 48,55 € 12.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231150 Stava deti DS 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 237,60 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231213 lieky+zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 76,17 € 11.12.2023 12.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231152 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 316,85 € 11.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231151 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 121,08 € 11.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231212 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.07.2023 - 14.10.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,00 € 08.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231149 Výkon PZS 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 08.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231211 Repre fond - Vianočné posedenie Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 166,00 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231145 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 625,67 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231144 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 545,38 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231221 komunikačný modul-ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231220 Podpora programu Adam 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 23,64 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231148 Telefón hovory 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,72 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231147 Telefón hovory 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 274,70 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231146 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 180,99 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231210 Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO GROUP s.r.o. 36839205 471,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231207 Súdny poplatok - upomínacie konanie Fresh way Poliklinika Karlova Ves 17336236 Okresný súd Banská Bystrica 00165735 103,00 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
F231206 Súdny poplatok - upomínacie konanie Express Trade Poliklinika Karlova Ves 17336236 Okresný súd Banská Bystrica 00165735 94,50 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
F231208 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 81,87 € 07.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231209 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 07.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231143 odvoz dreva 11/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 7,92 € 06.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DZ23035 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DZ23033 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 850,00 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DZ23034 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 630,00 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
F231141 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,00 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231142 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 63,38 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231140 upratovanie ZS Rovniankova - 11/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra