Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220541 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
F220921 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
F221128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
F230115 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 16,57 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
F191204 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F210360 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 16,74 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
F191248 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F200147 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 18.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
F200335 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200246 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 12.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200444 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 19.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200542 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 10.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200622 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200740 | Služby bezpečnostného poradcu 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
F200820 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
F200841 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
F200944 | Služby bezpečnostného poradcu 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F201046 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 13.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
F220544 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F230814 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
F230620 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F230414 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
F190933 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 16,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F220428 | Vložky do zámkov a kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 16,88 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F201228 | Prací prášok na mopy TONGO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WorldOffice, s. r. o. | 46267191 | 17,04 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
F191135 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,22 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk | 27082440 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |