Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210720 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | -11,56 € | 20.07.2021 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F210456 | Telefón-hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -9,98 € | 12.05.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
F210748 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,40 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
F200837 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,13 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
F160122 | Pranie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lindström, s.r.o. | 17336236 | -9,12 € | 24.03.2016 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
F211220 | Násada na zmeták | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -5,04 € | 29.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
F230823 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2,02 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F200630 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,00 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
F190642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1,52 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
F210652 | Telefón-hovory 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -0,85 € | 12.07.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
F190833 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,54 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F230279 | Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -0,44 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
F190170 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,13 € | 14.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F220702 | Glukouse 10% | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,29 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
F210408 | Nábytková zástrč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 1,90 € | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
F230804 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,94 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
F231224 | gombíková batéria | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,20 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
F240408 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2,49 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F230904 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 05.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F200205 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3,92 € | 07.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
F230726 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 4,30 € | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
F210726 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 4,60 € | 21.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F201116 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 4,62 € | 23.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
F221132 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
F231254 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,97 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F230947 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,03 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F211012 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 5,40 € | 19.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
F190228 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,41 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F210327 | Ihly pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 5,46 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F221049 | Telefón-hovory 10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,48 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra |