Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220142 | Telefón-hovory 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,94 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
F240249 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F211145 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,05 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F231009 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 8,09 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
F210752 | Telefón-hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,14 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F221146 | Drevo-odpad 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,16 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
F230718 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
F220905 | Toner do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 8,40 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
F230252 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 8,40 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
F220516 | Vyšetrovacie lopatky drevené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 8,50 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
F220310 | Zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 8,62 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
F230116 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 8,66 € | 18.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
F221159 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,82 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
F231059 | úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daňový úrad | 1111 | 9,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F231031 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230421 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F220646 | Telefón-hovory 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,02 € | 08.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
F220313 | prepäťová ochrana do zásuvky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Solight Holding s.r.o. | 28320573 | 9,35 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
F220937 | Telefón-hovory 9/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,49 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
F230341 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,58 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F190916 | Napájací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 9,60 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F231044 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F230724 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230425 | Toner HP CE505A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
F230308 | Toner HP CF283A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
F230239 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
F230107 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
F221010 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
F221004 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F220915 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 28.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |