Faktúry
Počet záznamov: 3669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190717 | Servis a STK, Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 452,86 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190718 | Vodné, stočné DS Donnerova za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190720 | Odpojenie plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 177,00 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190721 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190723 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 84,74 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190725 | Tlakové čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190804 | Odber zemného plynu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DZ19023 | záloha na teplo 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 880,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190727 | Strava DS Donnerova 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 531,12 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190729 | Zrážky PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190730 | zrážky DS 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190734 | Telefón-hovory 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190735 | Telefóny 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 305,27 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190737 | vodné-stočné PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 027,57 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190807 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190801 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2019-08.09.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 19.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190719 | Lavice a stoličky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 268,80 € | 30.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DZ19022 | Záloha na EE 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
F190802 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 52,20 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190722 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 202,70 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190803 | Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190731 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190732 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190736 | Poplatky -mobilné telefóny 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,50 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190739 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 232,97 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190740 | Právne služby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190741 | Služby bezpečnostného poradcu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190742 | Služby BOZP a OPP 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190743 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 98,14 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190744 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6,08 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |