Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3645

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190240 Služby bezpečnostného poradcu 02/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 07.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190241 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 135,65 € 07.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190308 Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" Poliklinika Karlova Ves 17336236 EXPO LINE, s.r.o. 31342167 9 288,00 € 12.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190309 Papier do kopírky Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 64,80 € 14.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190317 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 31,78 € 26.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190318 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 417,22 € 28.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190321 Vodné, stočné DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 149,35 € 29.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190322 Výmena LED svietidiel výťahu 2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 264,00 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190323 Paušálny poplatok - servis výťahov Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190403 Odber zemného plynu 04/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 396,00 € 02.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190326 Služby BOZP a OPP 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190329 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190330 Zrážky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 338,41 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190406 Kancelársky materiál-nákup Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 197,15 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190407 ŠZM a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 179,57 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190332 Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,15 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190333 Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190334 Vodné-stočné, PKV 3/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 105,58 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190338 Telefóny 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 301,15 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190339 Telefón-hovory 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,93 € 09.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DZ19011 Záloha na teplo 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 900,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190342 Vyúčtovanie TÚV a ÚK 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 238,66 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190408 Internet 04/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 43,40 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190409 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 261,25 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190344 Právne služby 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190305 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 08.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190247 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 400,38 € 12.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190404 PC Acer Veriton X4630G SFF i3-4130 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 198,00 € 02.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DZ19012 záloha na EE 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190413 Halónový hasiaci prístroj Poliklinika Karlova Ves 17336236 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 184,80 € 12.04.2019 30.04.2019 Faktúra