Faktúry
Počet záznamov: 3645
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190509 | Ručný tlakový čistič KARCHER | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 114,96 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
F190514 | Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,90 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
F190517 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DZ19014 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 640,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190434 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190435 | Služby BOZP a OPP 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190437 | Zrážky PKV za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190438 | zrážky DS za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190439 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,86 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190440 | Vodné-stočné, PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 208,12 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190508 | Internet 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190443 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 77,95 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190444 | Telefón-hovory 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,55 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190445 | Telefóny 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 318,42 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190428 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190503 | Fasádne kotvy + vlajky SR, EÚ a smútočné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190513 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190502 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 40,20 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190430 | Pranie a žehlenie prádla za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 307,80 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190506 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190436 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190441 | Strava DS Donnerova 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 525,32 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190510 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190512 | Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 242,05 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190446 | Právne služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190447 | Služby bezpečnostného poradcu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190515 | Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 139,50 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190450 | Spracovanie účtovníctva 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190518 | Mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 37,27 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |