Faktúry
Počet záznamov: 3689
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240311 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,00 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240314 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240336 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ24010 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ24011 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240347 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -109,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240306 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2024-03.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 268,09 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240322 | Strava deti DS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240323 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 468,00 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240255 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,91 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240256 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 328,02 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240307 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240308 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 219,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
F240154 | Právne služby 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 15.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240235 | Upratovacie služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240243 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 26,10 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240244 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240245 | Zrážky PKV 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,38 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240248 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240236 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 273,36 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240240 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240234 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
F240242 | Výkon PZS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240247 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 239,40 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240246 | Prenájom rohoží 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -566,74 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240319 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,70 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240251 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 134,49 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240309 | Internet 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |