Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0217/19 vybavenie učebne IT Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 790,85 € 26.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 čistiace potreby - škola Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 499,70 € 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 čistiace prostriedky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 627,58 € 25.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 keramické tabule Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 279,50 € 26.11.2019 30.11.2019 Faktúra
VO/0020/18 školské stoly Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 924,00 € 23.03.2018 28.03.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0022/18 školské stoličky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 780,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0032/18 školské stoly + stoličky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 936,00 € 19.04.2018 24.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0065/18 čistiace potreby - škola Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 Stavebné práce, opravárenské práce 1 294,70 € 27.09.2018 28.09.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0063/19 vybavenie učebne IT -stoly,stoličky,tabuľa Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 790,85 € 25.07.2019 26.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0065/19 čistiace potreby podľa výberu Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 4 000,00 € 26.07.2019 26.07.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0108/19 čistiace prostriedky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 2 900,00 € 14.11.2019 15.11.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0114/19 2 ks keramických tabúľ Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 1 290,00 € 22.11.2019 27.11.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0189/18 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 4 418,45 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0185/20 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 1 636,24 € 10.08.2020 25.08.2020 Faktúra
VO/0045/18 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 4 418,45 € 25.06.2018 14.08.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0034/20 Maliarske práce v triedach Športové gymnázium 17337020 Andrej Mikoláš 40021703 1 636,24 € 25.06.2020 06.08.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0313/19 SBS služby na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 ARES SECURITY s.r.o 35874368 326,40 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0158/17 školská agenda Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 399,00 € 05.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0154/18 školská agenda 2019 Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 399,00 € 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0178/19 aktualizácia školského programu Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 449,00 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra