Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0214/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 28,00 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 34,86 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0314/19 zdravotné služby počas športového Župného dňa Športové gymnázium 17337020 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 600,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0004/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 352,52 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0018/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 235,18 € 15.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Wonder Fruit 46731865 115,32 € 10.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0333/19 organizačné zabezpečenie volejbalu na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 VKP - SPU 30842883 300,00 € 23.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 "Župný deň" - medaile Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 900,44 € 12.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 plakety -" naj športovec 2019" Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 617,72 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 figúrky - Naj športovec 2019 Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 80,89 € 29.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0204/19 predplatné Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 197,40 € 12.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 521,43 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0053/20 predplatné - publikácie Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 353,39 € 05.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 publikácia - škola Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 197,40 € 03.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0098/19 oprava havárie vodovodnej prípojky Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 11 880,78 € 09.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 oprava havárie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 31 675,13 € 12.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 oprava kanalizácie Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 5 940,00 € 04.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 dodávka a montáž plyno.kotla Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 5 268,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/20 oprava havárie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 21 590,28 € 21.08.2020 02.09.2020 Faktúra
VO/0025/19 oprava havárie vodovodnej prípojky Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 11 880,78 € 21.03.2019 09.04.2019 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka