Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0028/20 | murárske práce a maliarske práce v šatni a v triede | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 1 800,00 € | 12.06.2020 | 17.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0051/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 176,40 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 266,40 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/17 | prečistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 138,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | výmena časti kanalizácie - ŠJ | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | prečistenie kanalizácie s monitoringom | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 454,80 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 162,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0041/17 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0007/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 138,00 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 17.05.2018 | 28.05.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0044/18 | výmena časti kanalizácie - ŠJ | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 20.06.2018 | 25.07.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0014/19 | prečistenie kanalizácie - prízemie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 162,00 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0076/17 | čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | kontrola a čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |