Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 693,14 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 146,16 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 523,51 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 700,00 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 774,79 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 640,70 € | 26.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0027/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 500,00 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0069/19 | dvere s výdajným oknom - šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 602,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0094/19 | murárske práce v suteréne školskej jedálne | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 470,00 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0075/20 | deratizačné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 824,34 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0016/20 | dezinfekčné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 950,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0356/19 | montáž terminálu na čipový systém šj | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0103/19 | montáž terminálu na čipový systém | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0010/17 | tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 275,14 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 12,30 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0215/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 65,76 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 29,10 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |