Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0001/19 sauna - regenerácia pre žiakov Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 76,80 € 09.01.2019 30.01.2019 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0067/18 regenerácia pre športovcov školy Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 384,00 € 02.10.2018 12.10.2022 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0335/19 baner do roll upu - škola Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 375,00 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0030/20 baner do rollupu Naj športovci 2019 Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 100,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
VO/0002/20 vyhotovenie baner do rollupu pre Naj športovci 2019 Športové gymnázium 17337020 ŠKP-ŠPORT 31379630 100,00 € 29.01.2020 05.02.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0116/19 nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej Športové gymnázium 17337020 Športový klub polície 00681989 266,40 € 03.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0161/20 kladivová vŕtačka Športové gymnázium 17337020 Fachman - EH Hobby, s.r.o 35814951 294,95 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra
VO/0039/20 kladivová vŕtačka Športové gymnázium 17337020 Fachman - EH Hobby, s.r.o 35814951 294,95 € 30.06.2020 09.07.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0300/17 revízia elektrospotrebičov a nár. Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 693,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0063/19 revízia elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 586,00 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 1 250,00 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 1 500,00 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 370,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
VO/0038/17 revízia elektrospotrebičov Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 700,00 € 10.10.2017 05.12.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0017/19 revízia elektr.zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 586,00 € 25.02.2019 18.03.2019 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0084/19 oprava a revízia el. spotrebičov a zariadení Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 2 000,00 € 04.09.2019 05.09.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0115/19 nové vypínače-kuchyňa, suchý sklad a šatňa, prehodenie existujúcich vypínačov Športové gymnázium 17337020 Ján Šuba - REVI EZ 11640448 685,00 € 21.11.2019 27.11.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,68 € 19.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0022/19 čistiace prostriedky do myčky - šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,66 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
VO/0002/18 čistiace prostriedky - šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,68 € 11.01.2018 24.01.2018 Objednávka