Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0046/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 854,39 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0047/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 105,09 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0048/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 305,70 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0049/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 130,08 € 28.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0050/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 36,04 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 405,53 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0052/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 64,56 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0054/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 031,39 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0055/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 376,58 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0056/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0057/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0058/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 146,65 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0059/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0060/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 605,67 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0061/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 828,86 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 447,48 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0063/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 73,00 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0064/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 610,14 € 21.03.2017 19.04.2017 Faktúra