Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0179/20 | lokalizácia úniku vody | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 31.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0045/20 | lokalizácia úniku vody v potrubí | Športové gymnázium | 17337020 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 29.07.2020 | 06.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0192/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 219,60 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0052/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 220,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0075/20 | deratizačné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 824,34 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0016/20 | dezinfekčné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 950,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0416/19 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 48,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 34,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
VO/0018/19 | cvičebnica z matematiky | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 18,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0067/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 615,45 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 740,40 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 666,48 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 933,64 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 168,00 € | 18.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 456,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 439,95 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | lavičky do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 831,60 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |