Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4847

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0007/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 231,57 € 16.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0010/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 482,74 € 16.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0006/24 hygienické prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 1 474,73 € 16.01.2024 09.03.2024 Riaditeľ Faktúra
VO/0001/24 V zmysle elektronickej objednávky č. 17154203 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 559,72 € 12.01.2024 02.02.2024 Objednávka
VO/0002/24 V zmysle elektronickej objednávky č. 17154204 objednávame hygienické prostriedky. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 1 474,73 € 12.01.2024 02.02.2024 Objednávka
DFSJ/0014/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 228,56 € 12.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0013/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ALICA Benická, s.r.o. 50527118 513,00 € 12.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0009/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 70,15 € 12.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0004/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 94,77 € 12.01.2024 10.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0012/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 211,70 € 11.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0008/24 servítky do zásobníkov Gymnázium Jána Papánka 17337046 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 127,21 € 11.01.2024 10.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 283,80 € 10.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0008/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 019,05 € 10.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0005/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 272,80 € 09.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0007/24 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 533,49 € 09.01.2024 10.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 265,22 € 08.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0004/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 359,69 € 08.01.2024 10.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0001/24 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 100,00 € 08.01.2024 10.02.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 950,00 € 08.01.2024 10.02.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 200,00 € 08.01.2024 10.02.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra