Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4847
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0044/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 357,27 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0036/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,06 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0032/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,54 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0035/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 929,98 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0034/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 423,43 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0033/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 320,93 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0020/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0018/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 27 640,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0031/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 176,23 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | bianco list - vysvedčenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 621,60 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0029/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 294,84 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 248,55 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
VO/0006/24 | Objednávame u Vás 1500 kusov list bianco s vodotlačou - potlačou štátneho znaku SR (vysvedčenia). | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 630,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0017/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | právny kuriér | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0005/24 | Objednávame pre školskú kuchyňu 6 kusov žalúzií celotieniacích. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 282,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0004/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17154811 objednávame pre Gymnázium Jána Papánka spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0015/24 | kávové lyžičky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 9,80 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,43 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,20 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |