Faktúry
Počet záznamov: 2342
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/20 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 5 550,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,17 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 796,21 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 1 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 460,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0043/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 308,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 299,70 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | 585,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 695,24 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Svet médií 2 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 428,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0044/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,83 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,14 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 829,87 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 858,29 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 247,89 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0045/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 699,40 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 860,52 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0046/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |