Faktúry
Počet záznamov: 2342
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0057/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,40 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 598,04 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 335,79 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 115,35 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | registratúra školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 400,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 356,18 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 380,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/17 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 673,71 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 726,38 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 232,90 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 502,33 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,01 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 533,80 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0060/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 662,54 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 000,00 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | aSc Dochádzka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 363,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 541,20 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 394,61 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 869,71 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/17 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -6,20 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |