Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 240,96 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 261,56 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 118,80 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 108,19 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 374,05 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,95 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 139,78 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 660,02 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 25.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,99 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,30 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 137,04 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/17 | elektrická energ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 700,78 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 193,92 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,50 € | 28.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 19,03 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | likvidácia a odvoz stolov a stoličiek | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 240,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | výmena PVC panela | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 69,02 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0023/17 | vodné, stoč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 33,43 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |