Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 800,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 424,07 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 614,23 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0032/17 | posuvná obojstranná tabu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 240,69 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 5 550,00 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 482,77 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,63 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,80 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 582,40 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,52 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,08 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 661,57 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0034/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 127,61 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 38,70 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 145,60 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,21 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |