Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2313

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 390,00 € 11.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 865,77 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 202,85 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,18 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 147,12 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 oprava EZS, výmena akumulátorov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 186,20 € 17.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 38,08 € 26.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 vyčistenie a naimpregnovanie podlahy v školskej jedálni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 516,00 € 26.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 190,45 € 07.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 443,52 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 340,62 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,65 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,90 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 poukážky - sociálny fond Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 1 210,00 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 oprava EZS, presun snímača Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 186,20 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 566,40 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 106,20 € 09.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 151,06 € 16.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 240,73 € 16.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,09 € 16.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0182/17 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 157,44 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0183/17 odvoz a zneškodnenie odpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OLO, a.s. 00681300 164,88 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0184/17 revitalizácia športového ihriska Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 5 016,00 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0185/17 florbalová súťaž - ceny Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 156,58 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0187/17 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 21,24 € 29.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 zabezpečenie verejného obstarávania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 4 560,00 € 05.10.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 500,72 € 03.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0186/17 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 29.11.2017 07.12.2017 Faktúra