Faktúry
Počet záznamov: 2313
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0102/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 148,32 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 412,78 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 309,83 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,99 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 218,50 € | 22.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 317,04 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 640,64 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 149,76 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 510,02 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 445,36 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 287,54 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,15 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 251,09 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 58,56 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,97 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 81,30 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 137,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,82 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | kontrola výmenníka, údržba horúcovodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 204,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola plus s.r.o. | 44049447 | 800,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 247,72 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 115,92 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |