Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2313

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,99 € 17.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 353,18 € 17.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,56 € 17.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 17.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 17.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 24.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 časopis TV a šport Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slov.ved.spol.pre TV a Šp 31789471 12,00 € 24.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 časopis geografia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 24.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 inštalácia zariadenia RICOH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 26.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 125,69 € 29.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 plyn - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 -19,78 € 29.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 307,60 € 24.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 96,00 € 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 teplo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 7 261,56 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 660,02 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 193,92 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,90 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 členský poplatok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 24,91 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 566,40 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 141,60 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,29 € 16.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 5 550,00 € 16.02.2018 24.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 38,70 € 26.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marek GRAFFINGER - DIMARKO 34459987 95,76 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 000,00 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra