Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2313

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/18 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 118,92 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marek GRAFFINGER - DIMARKO 34459987 196,24 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 1 683,36 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 5 500,00 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 634,01 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 299,70 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 37,14 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marek GRAFFINGER - DIMARKO 34459987 7,56 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 servis kopírky a inštalácia zariadenia RICOH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 202,79 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,56 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 668,80 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 167,20 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 401,22 € 22.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,18 € 22.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 3 900,00 € 27.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.cz 27082440 19,70 € 26.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 vypracovanie dokumentácie GDPR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TOMIRA s.r.o. 46933000 202,42 € 29.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 časopis škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Vydavateľstvo JurisDat 11821973 Stavebné práce, opravárenské práce 25,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 46,20 € 09.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 1 726,38 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 000,00 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 561,55 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 135,97 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,42 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marek GRAFFINGER - DIMARKO 34459987 129,28 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra