Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/18 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 33,02 € 29.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 NOVAKS International s.r.o. 45478821 240,81 € 03.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 000,00 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 27,47 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Marek GRAFFINGER - DIMARKO 34459987 282,11 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 640,00 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 160,00 € 06.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 526,97 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 437,94 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 283,08 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 320,71 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,29 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 381,52 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 telefonické vyrozumenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 58,56 € 23.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 napojenie UK v kuchyni a na chodbe pri vrátnici Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 706,20 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 odstránenie potrubných rozvodov ÚK v kuchyni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 247,04 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 montáž ohrievača vody pod umývadlo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 601,26 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 montáž umývadla Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 491,34 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 montáž ohrievača vody pod umývadlo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 628,38 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 montáž ohrievača vody pod umývadlo Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 393,42 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 zhotovenie a montáž mreží na toalety Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 599,46 € 26.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 17,28 € 27.07.2018 04.08.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OfficeLand, s.r.o. 35843136 18,84 € 28.08.2018 29.08.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 000,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 26,80 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 328,13 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra