Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 320,71 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,82 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 304,56 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 736,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 184,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 inštalatérske práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 85,16 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 čistenie upchatej výlevky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 55,56 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 telefonické vyrozumenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KORREKT s.r.o. 35829371 1 485,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 495,00 € 10.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,99 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,56 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 15,00 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 215,80 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 28,50 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 256,50 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 84,60 € 24.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 67,20 € 19.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 seminár Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 VESNA, n.o. 45739153 39,97 € 19.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 790,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 624,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 394,52 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 35,96 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 627,20 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 156,80 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra