Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/23 | wifi - systém pavilón - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 356,40 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,60 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 196,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 536,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 2 231,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | projektor EPSON a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 702,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | lampa do projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 172,80 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0012/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0022/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,50 € | 28.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | materiál - vlajka SR a EÚ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 29,80 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | ročný členský poplat | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | počítačová sieť SAN | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra |