Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/23 wifi - systém pavilón - projekt Škola škole Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 356,40 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 30,60 € 23.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 196,80 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0356/22 EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 536,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0355/22 počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 2 231,04 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0347/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0329/22 projektor EPSON a zostava na projekčnú prezentáciu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 702,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0312/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0311/22 lampa do projektora Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 117,60 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0290/22 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 172,80 € 19.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0362/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.12.2023 03.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 16.01.2024 07.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0037/24 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.02.2024 04.03.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0068/24 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/24 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0022/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 41,50 € 28.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0096/21 materiál - vlajka SR a EÚ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 41,20 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0067/20 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juraj Copák 15838188 29,80 € 30.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0029/17 ročný členský poplat Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 13.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 počítačová sieť SAN Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 21.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 23.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 30.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0026/18 členský poplatok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 12.02.2018 24.02.2018 Faktúra