Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0325/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 46,46 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0325/21 frézovanie pňov v areáli školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Frézovanie pňov, s.r.o. 52612741 2 430,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0324/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0324/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 81,22 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0324/21 kosenie školského areálu a náhradný kotúč Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 AGRIO a.s. 35752971 550,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0323/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,13 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0323/22 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0323/21 čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0322/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 715,12 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0322/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 114,05 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0322/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -148,20 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0321/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0321/22 revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ORGO-LIFT 30940630 69,00 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0321/21 učebné pomôcky - grafické tablety Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.sk 36562939 192,10 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0320/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0320/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 39,80 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0320/21 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 376,27 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0319/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0319/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0319/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 81,50 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0318/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 120,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0318/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -383,84 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0318/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 71,23 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0317/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0317/22 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 279,96 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0317/21 kancelárske a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 124,62 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0316/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -202,80 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0316/22 dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 30,20 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0316/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0315/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -245,14 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra