Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0325/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | frézovanie pňov v areáli školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Frézovanie pňov, s.r.o. | 52612741 | 2 430,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,22 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | kosenie školského areálu a náhradný kotúč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AGRIO a.s. | 35752971 | 550,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,13 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 715,12 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -148,20 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/22 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 69,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | učebné pomôcky - grafické tablety | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 192,10 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 39,80 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 376,27 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 120,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -383,84 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 71,23 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 279,96 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,62 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -202,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 30,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -245,14 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |