Faktúry
Počet záznamov: 2345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/23 | výmena poistného ventilu - školník | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 174,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | čistenie odtoku kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | rotačné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | výmena riadiátorového ventilu a montáž vypúšťacích ventilov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 345,35 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | čistenie odtoku kanalizácie z výlevky - prízemie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | výmena radiátorového ventilu v budove telocvične | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,68 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0109/24 | rotačné čistenie kanalizácie - stúpačka z umývadiel | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 288,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | výmena dverí v hlavnej budove | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BATHORY INTERIÉROVÉ DVERE DRUŽSTVO | 52945171 | 3 223,00 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | oprava havarijného stavu kanalizačnej stupačky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 552,00 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | frézovanie pňov v areáli školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Frézovanie pňov, s.r.o. | 52612741 | 2 430,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/23 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 680,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/24 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 660,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0138/19 | vypracovanie dodatku k registratúrnemu poriadku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Katarína Preislerová - SLOVKOR - M | 52313042 | 75,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | posúdenie zdravotného rizika | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | R&N office s.r.o. | 52155102 | 250,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/23 | posúdenie zdravotného rizika | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | R&N office s.r.o. | 52155102 | 250,00 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0224/18 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 330,90 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 800,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 120,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 520,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 520,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 17.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |