Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0284/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,84 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 93,89 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 55,44 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 oprava klávesnice na zabezpeč. systéme Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 78,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 732,85 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 522,10 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFSF/0011/23 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 438,60 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 221,20 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0291/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 30,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 39,60 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 EduPage eGovernment modul Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 24,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 216,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 330,08 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 597,24 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 215,48 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 912,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 materiál - tonery Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Grand - MS, s.r.o. 36321796 28,70 € 04.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 46,94 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,78 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 učebné pomôcky - dataprojektor Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 487,80 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra