Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/20 | zviazanie triednych výkazov a protokolov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kníhviazačstvo J + D, spol. s r.o. | 44783761 | 217,60 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | zvárací inventor a samozatmievacia maska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VILBO s.r.o. | 46099930 | 264,00 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -1 082,80 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0052/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 786,90 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 542,30 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0136/18 | zhotovenie a montáž mreží na toalety | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 599,46 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | záruka na 22 notebookov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 469,66 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | zameranie výškopisu, polohopisu a informat. zákres inžinierskych sietí v areáli ihriska GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 1 275,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | zabezpečenie verejného obstarávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 560,00 € | 05.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | za poskytnuté služby pri pohostení k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MST spol. s r.o. | 31387853 | 320,95 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | wifi - systém pavilón - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 356,40 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | webinár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 142,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | výrub stromu v areáli gymnázia a jeho odvoz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 828,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/20 | výrub stromov v areáli gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 1 500,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | výrub stromov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 480,00 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | vypracovanie fytopatologického posudku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRO FYTO Ing. Andrej Bielčík | 32143133 | 100,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TOMIRA s.r.o. | 46933000 | 202,42 € | 29.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | vypracovanie dodatku k registratúrnemu poriadku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Katarína Preislerová - SLOVKOR - M | 52313042 | 75,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | výmena výmenníka tepla pre ohrev TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 998,65 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | výmena skla | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 76,93 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0367/23 | výmena riadiátorového ventilu a montáž vypúšťacích ventilov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 345,35 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0028/24 | výmena radiátorového ventilu v budove telocvične | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,68 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | výmena PVC panela | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 69,02 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0170/23 | výmena poistného ventilu a spojovacích armatúr | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 132,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | výmena poistného ventilu - školník | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 174,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | výmena poistného ventilu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 484,32 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 27 671,09 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |