Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/17 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | IMAO electric, s.r.o. | 44007841 | 477 689,29 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 27 671,09 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | šatňové skrinky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19 522,80 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 730,00 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 060,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 380,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0286/21 | oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 13 787,69 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 13 655,60 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 060,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 812,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0075/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 412,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | orez stromov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 10 980,00 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 796,21 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 280,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 139,78 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 960,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 860,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | umývacie stroje Kärcher BR 40/10 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 8 823,90 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 460,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0055/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 140,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 120,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 060,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | oprava prepadnutej kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 566,77 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 393,61 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 261,56 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/23 | oprava padajúcej omietky v telocvični a oprava obkladu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ladislav Pollák | 11850981 | 7 214,52 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0215/21 | oprava žiackych šatní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 176,48 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | oprava strechy a maľovanie dvoch schodísk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marián Budzeľ | 35094907 | 7 165,78 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |