Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/19 4school s.r.o.- Interaktívny program ALF SK GOLD Gymnázium, Hubeného 17337071 4school s.r.o. 50377922 569,00 € 10.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0077/20 testy ALF SK Gymnázium, Hubeného 17337071 4school s.r.o. 50377922 199,00 € 11.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFSJ/0110/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 315,19 € 02.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0081/20 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 130,90 € 19.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFSJ/0076/21 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 239,84 € 13.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0073/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 240,60 € 21.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0283/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 283,20 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0263/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 282,49 € 20.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 498,00 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0143/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 412,18 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFSJ/0279/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 39,06 € 05.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFSJ/0033/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 434,91 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 739,74 € 11.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0140/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 352,74 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFBV/0018/17 Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu Gymnázium, Hubeného 17337071 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 49,50 € 25.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 dobropis k faktúre č.18 - zrušená objednávka Gymnázium, Hubeného 17337071 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 -49,50 € 30.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFSJ/0082/20 spotrebný materiál pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 AKKA TOP 41195761 120,72 € 27.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFSJ/0112/20 spotrebný materiál pre Šj Gymnázium, Hubeného 17337071 AKKA TOP 41195761 137,16 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0166/21 sáčky na balenie príborov Gymnázium, Hubeného 17337071 AKKA TOP 41195761 314,16 € 10.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0203/20 servis IT techniky Gymnázium, Hubeného 17337071 Albín Priecel - APM Technik 50185969 30,00 € 14.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0098/22 ucebnice pre UA Gymnázium, Hubeného 17337071 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 45,90 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 ucebnice pre UA Gymnázium, Hubeného 17337071 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 27,00 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 ucebnice pre UA Gymnázium, Hubeného 17337071 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 29,90 € 03.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 ucebnice - AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 1 593,00 € 14.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0200/21 projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.cz a.s. 27082440 33,24 € 07.12.2021 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 projekt skola skole - prislusenstvo k mikroskopu Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.cz a.s. 27082440 8,51 € 07.12.2021 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 projekt skola skole - mapa sveta Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.cz a.s. 27082440 29,46 € 07.12.2021 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0187/23 digit. transformácia - tlaciaren, tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 135,74 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0218/21 respiratory, dezinfekcie Gymnázium, Hubeného 17337071 AMLEK spol.s.r.o 36825646 425,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0091/17 Albín Priecel - APM Technik -spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 APM Technik s.r.o. 50185969 38,00 € 29.05.2017 04.06.2017 Faktúra