Faktúry
Počet záznamov: 3591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,73 € | 01.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Zrážková voda - december 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Voda z povrchového odtoku - zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,21 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,48 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | spotreba el. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,04 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 610,22 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0002/17 | Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,78 € | 02.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie spotreby EE - nedoplatok r.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,53 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -767,17 € | 08.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Poplatok za vodné a stočné december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 144,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,48 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | prenajom kopirky, kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 209,18 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 304,97 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0003/17 | Spotreba elektrickej energie december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,43 € | 04.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Spotreba EE 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 574,92 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Nedoplatok za dodávku elektrickej energie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 506,06 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Zrážková voda december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,08 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,08 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | tel. ucet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | nastavenie hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 64,80 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/17 | Vodné a stočné za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 04.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Spotreba plynu za 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 383,76 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | Zhotovenie kópií na zariadení RICOH - fotokópie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,43 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Spotreba elektrickej energie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,70 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,21 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |