Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/17 Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,73 € 01.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 Zrážková voda - december 2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,74 € 09.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 Voda z povrchového odtoku - zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,00 € 08.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 Poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,13 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 523,21 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 120,48 € 07.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 spotreba el. Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 470,04 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 610,22 € 08.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/17 Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 258,78 € 02.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 Vyúčtovanie spotreby EE - nedoplatok r.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,53 € 11.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -767,17 € 08.01.2019 16.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 Poplatok za vodné a stočné december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,88 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,48 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,17 € 07.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 prenajom kopirky, kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 209,18 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 304,97 € 08.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/17 Spotreba elektrickej energie december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,43 € 04.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Spotreba EE 12/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 574,92 € 11.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 Nedoplatok za dodávku elektrickej energie Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 506,06 € 11.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 Zrážková voda december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,08 € 14.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 511,08 € 07.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 tel. ucet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,00 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 nastavenie hodín Gymnázium, Hubeného 17337071 Elektročas s.r.o 35841397 64,80 € 09.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0004/17 Vodné a stočné za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 465,85 € 04.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 Spotreba plynu za 12/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 383,76 € 11.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 Zhotovenie kópií na zariadení RICOH - fotokópie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 145,43 € 11.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 Spotreba elektrickej energie december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,88 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 106,70 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 339,21 € 11.01.2022 31.01.2022 Faktúra