Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0273/18 | tekvicové pyré,jablkové pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 470,13 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0293/18 | olej,mak,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 467,37 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/18 | olej,džem marhuľa,smotanový jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 385,87 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0340/18 | fazuľa, strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 114,72 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/19 | lečo,omáčka,tvaroháčik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,89 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/19 | tekvicové pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 134,28 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0270/19 | syr taveny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 95,74 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/19 | cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 568,99 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0351/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 322,74 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0357/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 84,58 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/19 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 384,21 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 434,83 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 491,74 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 265,21 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 294,75 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 115,39 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 191,66 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 124,92 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 667,03 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 91,95 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 77,74 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 805,18 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 151,91 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 518,73 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 560,80 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 568,04 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 636,24 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 586,18 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 505,55 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 433,49 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |