Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0337/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 345,69 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0332/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 377,89 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0323/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 772,25 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 818,81 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 527,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0306/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 359,39 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 716,67 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0425/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 293,40 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0408/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 280,94 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0391/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 354,24 € | 27.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 182,04 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0022/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 697,81 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0094/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 438,10 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,33 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 284,88 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 719,62 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 209,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0154/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 425,84 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0129/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 421,47 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | regál,2910x1000x300, 8 p pozink,prídavný 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 292,80 € | 30.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Vozik STECK Madlo do 300kg. 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | regál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 338,40 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/24 | káblový naviják, regále | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 2 469,60 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | vodoinštalácia-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 318,00 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | obraz na stenu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | materiál spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ballux,spol.s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | autodoprava za skartaciu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | zástera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |