Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0291/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 126,50 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/19 | cukor, sol, maslo, hrasok, kukurica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,59 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,84 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/17 | rebarborik 800g,čaj malina,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 302,48 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 173,58 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 241,17 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/19 | zemiaky, kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,89 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/18 | tekvicové jadrá lúpané | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,98 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,10 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 698,53 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 602,55 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/19 | ryza, fliacky, rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 436,08 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/18 | rama,fazuľa,olej,smotana kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,65 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,22 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 575,27 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 434,50 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 982,09 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/18 | rama,fazuľa,olej,smotana kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 166,93 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/17 | špenát,mraz.,hrášok,marhule,slivky,múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 590,52 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 379,04 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 361,41 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/19 | kapusta, zemiaky, citron | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 75,74 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/18 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,22 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,70 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 703,67 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 253,11 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/19 | kakao | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,31 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/18 | kur.prsia 38,032kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,41 € | 05.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,93 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 370,44 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |