Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0144/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 665,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 661,43 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | elekt.energia 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 657,30 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 1 655,96 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | ubytovanie a stravovanie 15x110,- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FIBAVA, s.r.o. Oščadnica | 52104133 | 1 650,00 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 647,04 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 646,37 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/17 | zemiaky,kapusta,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 642,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 632,96 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0044/24 | elekt.energia-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 626,70 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0079/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 626,00 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 620,30 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/18 | za asanáciu podkr. od holubieho trusu,čist. a odvoz likv.trusu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIDELINE s.r.o. | 51267241 | 1 620,00 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0385/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 606,07 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/19 | ryža,ocot,fazuľa,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 601,82 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 599,43 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 598,89 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0135/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 596,28 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | obedy 3/2022, 838ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 592,20 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/19 | ryža,vajcia,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 590,83 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | stravné 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 589,00 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 586,30 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 1 583,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0202/19 | čist.potreby podľa rozp. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 582,06 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | elekt.energia 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 576,74 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 572,10 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | obedy jun 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 569,75 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | notebook, korková tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gotana Group s.r.o. | 47441232 | 1 568,97 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 564,08 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |