Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0285/23 | revízia - elektro | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 830,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 823,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | stravne 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 818,25 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/19 | muka, olej, struhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 816,03 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | výmenu kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Ubytovanie s plnou penziou v Hoteli Panoráma v termine 12.6.-16.6.2017 pre 35 osôb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 1 800,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | nábytok do ŠJ/stôl,slolička/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUBLINO-Sosňáková Michaela | 46528113 | 1 774,87 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | basketbalová konštrukcia-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pesmenpol s.r.o. | 36507881 | 1 763,69 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0347/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 762,38 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 760,64 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 758,42 € | 18.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0371/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 751,42 € | 31.12.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 740,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | komunálny odpad 4.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | komunálny odpad 3.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | komunálny odpad 2.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | komunalny odpad I.Q/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 721,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/19 | soľ,olej,mak,kukuričný škrob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 719,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 716,67 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0244/19 | stravné 10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 1 713,80 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 707,70 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 698,74 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 698,44 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 684,31 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | stravné11/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 675,80 € | 30.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 675,80 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 672,56 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/19 | vajcia,múka,mlieko,cukor. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 669,52 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | prac.odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 1 668,60 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |