Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0125/20 | prenájom kobercov 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | prenájom rohože 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | prenájom rohoží 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 16,08 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0027/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | prenájom rohoží 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | prenájom rohoží 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | prenájom rohoží 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | pranie kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 29.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | spotrebný materiál na VUP - plavená krieda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 17,68 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | monitorovanie objektu - výjazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | monitorovanie objektu - falošný výjazd 11.10.22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | falošný výjazd na objekt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | pranie a prenájom rohoží 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,29 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 18,80 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0317/23 | výroba náhradných kľúčov k výkresovej skrini | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19,20 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | tabula - názov školy - elokované pracovisko Mokrohájska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 19,20 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,80 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0017/21 | prenájom rohoží 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,80 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | pranie a prenájom rohoží 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,30 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | gumovy stocok do peciatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 20,93 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,04 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 21,60 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |